2024年06月28日
2023年,杭州市审计局对2020年至2022年杭州市本级产业基金运营情况进行专项审计调查,并对杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“杭州资本”)进行了延伸审计调查,出具了《专项审计调查报告》。审计指出杭州资本在政府产业基金设立、运营管理、风险管控及退出等方面主要存在创新基金未封闭运营、部分基金设立子基金不符合规定、部分子基金未达投资目标等问题。
根据审计调查报告反映的问题,结合审计提出的意见建议,公司高度重视、专题研究、制定举措、分解责任。按照审计分类整改要求,通过建章立制、修订《杭州创新基金投资业务实施细则》《杭州创新基金投后管理暂行办法》《杭州科创基金实施细则》《杭州科创基金子基金投后管理办法》等4项制度,举一反三、加强基金投资全流程管控,立行立改问题已全部完成整改,分阶段整改问题和持续整改问题均制定了措施和计划,总体进展顺利。
下一步,公司将持续跟进分阶段整改和持续整改的问题,并以审计整改为契机,持续巩固审计整改成果,进一步优化机制体制,严格执行各项规章制度,切实提升内部管控,推动公司持续高质量发展。
杭州市国有资本投资运营有限公司
2024年6月25日